Avaleht> Kasutajatugi> Moodulid> Palk> Seadistused> Kuidas täita seadistust “Konteerimisgrupid”?

Sisesta märksõna või vaata all asuvast teemade menüüst

Uuendatud 15. aprill 2025

Kuidas täita seadistust “Konteerimisgrupid”?

Moodulist Palk > Seadistused > Konteerimisgrupid

Konteerimisgrupi seadistuses määratakse, missugustele kontodele konteeritakse palgakulu ja maksud. Samuti on võimalik liigendada erinevate osakondade/töötajaklasside jne palgakulusid, kasutades erinevaid Konteerimisgruppe Töölepingu kaartidel.

NB! Selleks, et Arvestuse ja Väljamaksete kaartidest tekiksid finantskanded, peab Töölepingu kaardil olema täidetud väli “Konteerimisgrupp“, kasuta Ctrl+Enter.

NB! “Palgamooduli algseadistuste” impordil tekib STD konteerimisgrupp, milles on kirjeldatud enamlevinud Tasuliikide ja Maksude konteerimised vastavalt standardkontoplaanile.

Enne palgaarvestuse alustamist Standard Books programmis veenduge, et kõik vajalikud Tasuliigid ja Maksud on Konteerimisgrupis lisatud ning kontod sobivad teie ettevõtte kontoplaaniga.

Kui Tasuliigi või Maksu juures on täidetud “Deebet konto” ja “Kreedit konto“, siis Arvestuse kinnitamisel koostatakse üks kanne vastava Tasuliigi kohta, kande kuupäevaks Arvestuse kuupäev. “Viitvõla konto” kasutamisel teeb programm 2 kannet ühe Tasuliigi kohta – kus üks kanne on palgaarvestuse kuupäevaga ja teine kanne on arvestuse väljamakse kuupäevaga.

Näide: Töötajale arvestati töötasu oktoobri kuu eest, mille väljamakse tehti 01.11.2023. Kuna seadistuses „Konteerimisgrupid“ on täidetud viitvõlgade kontod, siis tekib arvestuse kaardi kinnitamisel kaks finantskannet – üks arvestuse kuupäevaga ja teine väljamakse kuupäevaga.
Seda funktsionaalsust on hea kasutada, kui soovite võrrelda maksusaldosid Maksuametiga iga kuu lõpus. Kuna maksuvõlg tekib alles palga väljamaksmisel, siis arvestusega tekib kanne, kus maksud lähevad arvestuse kuupäeval viitvõlgade kontodele ning väljamakse kuupäeval kantakse viitvõlgade kontodelt maksuvõlgade kontodele.

NB! Kui ühe Arvestuse kohta luuakse 2 kannet, siis ühe kande prefiksiks on „PA“ (kanne selle prefiksiga tehakse alati Arvestuse kuupäevaga) ning teise kande koodiks on „PAV“ (kanne selle prefiksiga tehakse arvestuse väljamakse kuupäevaga).

Vaata Konteerimisgrupi seadistusest ka VIDEOT


(palgakonteering, viitvõlad)

Kas see juhend aitas sul lahendust leida?

Täname tagasiside eest! Palun lisage oma e-posti aadress, et saaksime Sulle saata alternatiivse lahenduse.
Aitäh tagasiside eest!
Kommentaari saatmine ebaõnnestus

Standard Books katab kõik sinu ettevõtte vajadused

13. mai 2024

Standard Booksi äritarkvaras on ligi… Loe edasi

Milline äritarkvara sobib väikeettevõttele?

09. aprill 2025

Paljud väikeettevõtted… Loe edasi

Dokobit vs DigiDoc – vali lahendus, mis sobib sinu ettevõttele!

07. aprill 2025

Digiallkirjastamine on… Loe edasi

Mis vahe on raamatupidamistarkvaral ja ERP-l?

27. märts 2025

Kui oled… Loe edasi