Uuendatud 26. juuni 2019
Aruanne “Objekti tulemus”
Objekti tulemuse aruanne aitab analüüsida iga objekti tulusust valitud perioodis. Aruanne näitab iga objekti kohta summad, mis on tulukontode peale kantud valitud perioodis, mis on kulukontode peale kantud, ja kasum (ehk erinevus tulu ja kulu kannete vahel). Aruandes on ka võimalus võrrelda aruande jooksvat perioodi eelmise perioodiga.
- Periood
- Sisesta aruande perioodi algus- ja lõpukuupäev, eraldades kooloniga (:)
- Kontod
- Kui soovid mingi kindla konto kohta, määra see konto siin. Võid määrata ka kontode vahemiku, eraldades kooloniga.
- NB! Aruanne näitab ainult tulu- ja kulukontode liikumisi. Aruanne tuleb tühi, kui määrad Varade, Võlad või Omakapitali tüüpi konto.
- Objekt
-
Sisesta Objekti kood, kui soovid aruannet vaid teatud Objekti kohta.
- Sisesta 1 objekt, kui tahad tulemust näha vaid selle objekti kohta.
- Sisesta objektide vahemik, eraldades kooloniga. Aruanne näitab kõik objektid, mis määratud vahemikku jäävad.
- Sisesta erinevaid objekte, eraldades komaga. Aruanne näitab ainult valitud objekte.
- Objektitüüp
-
Sisesta Objektitüüp, kui soovid aruannet teatud sellesse tüüpi kuuluvate objektide kohta.
- Võrdlusperiood
-
Kui soovid aruandes näha võrdlust mingi muu perioodiga, sisesta see periood siia. Vaikimisi sisestub aruandeperioodist aasta võrra varasem periood. Samuti peab olem märgitud valik ‘Võrdle määratud perioodiga’ allpool.
- Kaasaarvatud simulatsioonid
-
Märgi see valik, kui soovid aruandesse kaasata ka simulatsioonide registrist kanded. Simulatsioonide ridu hetkeseisuga ‘Ära kasuta’ või ‘Üle kantud’ ei kaasata.
- Perioodi kanded
-
Selle valikuga esitatakse aruande lõpus kõik perioodi Kannete numbrid koos deebet- ja kreeditsummadega. Esitatakse kõik kanded sõltumata objekti kasutusest.
- Ainult saldoga
-
Aruandes esitatakse ainult perioodil kasutatud Objektid. Selle valikuta näidatakse kõik objektid.
- Võrdle määratud perioodiga
-
Kui soovid aruandes näha võrdlust mingi muu perioodiga, märgi see valik ja määra võrreldav periood “Võrdlusperiood” väljal.
- Väärtused
-
Kui kasutad topeltvaluutade süsteemi, saad väärtused aruandesse tellida ühes kahest Baasvaluutast. Kui sa ei kasuta topeltvaluutade süsteemi, märgi valik “Baasvaluuta 1“, et aruanne esitataks kohalikus valuutas.
Kui sa salvestad aruande failina või avad Excelis, siis lisatakse aruandesse täiendavad veerud:
- Akum. Deb
- Näitab iga objekti kohta summat, mis on kantud tulukontodele alates aasta algusest kuni määratud aruandeperioodi lõpuni.
- Akum. Kred
- Näitab iga objekti kohta summat, mis on kantud kulukontodele alates aasta algusest kuni määratud aruandeperioodi lõpuni.
- Saldo
- Akum.Deb – Akum.Kred (ehk veergude vahe). Kasum alates aasta algusest kuni määratud aruandeperioodi lõpuni.