Sisesta märksõna või vaata all asuvast teemade menüüst
- E-teenused
- Pilveteenus
- Litsentsid ja teenused
- Dokobit
- Alustamine
- Liidestamine
- Unifiedpost EDI
- Moodulid
- Müügiarved/Laekumised
- Ostuarved/Tasumised
- Finants
- Logistika/Ladu
- Müügihaldus
- E-mail ja kaustad
- Palk
- Põhivarad
- Kliendihaldus/CRM
- Ettevõtte märguanded
- Lepingud
- Korteriühistu
- Kulutused
- Hooldusteenindus
- Kassa
- Komplekteerimine
- Vee erilahendus
- Kassamüük (POS)
- Kasutaja seadistused
- Konsolideerimine
- Projektiarvestus
- Ressursiplaneerimine
- Tehnika
- Integratsioon
- Üldine
- Turvalisus
- Aruanded
Veel Finantsist
- Kuidas leian kaardid, millel on finantskanne puudu?
- Panga väljavõttest imporditud Kulutuse Väljamakse ja Palga Väljamakse tekitavad topelt finantskande
- Kuidas sisestada kontodevahelist liikumist eri valuutades?
- Kas KMD INF seadistusi saab kopeerida teise ettevõttesse?
- Kuidas kajastada proportsionaalset käibemaksu?
- Kuidas seadistada, kas pangaväljavõtte importimisel tekib 1 finantskanne või eraldi kanded iga väljavõtte rea kohta?
- Kuidas seadistada programmis 5% käibemaksumäära ajakirjandusväljaannetele?
- Luminorist pangaväljavõtte importimisel lähevad osad laekumised töötlemata kannete registrisse
- Käibemaksumäära (20% > 22%) muutmine Standard Booksis 01.01.2024
- Kuidas teha käibemaksu kanded, kui ei soovi kontosid 0€ kanda, ja saaks tagantjärele Käibemaksuaruannet vaadata?
- Kuidas programmis kajastada kapitalirenti?
- Kuidas saada bilansist väljaminevate ebatõenäoliselt laekuvate arvete käibemaksutagastus Booksi käibedeklaratsioonile?
- Koostasin Töötlemata kandest kogemata vale dokumendi. Kuidas saan parandada?
- Kuidas kasutada registrit Eelarve sissekanded?
- Kuidas leian, millistel finantskannetel on objektid puudu?
- Kuidas sisestada osakapitali sissemakse?
- Kas ühes ettevõttes sisestatud kanded saab üle viia samas andmebaasis asuvasse teise ettevõttesse?
- Kas on võimalik eelmist kuud/aastat kinni panna, nii et sinna enam muudatusi teha ei saaks?
- Kuidas saab lukustada kandeid alates mingist kuupäevast?
- Milliseid kontosid programm kasutab müügiarvest tekkinud finantskandel?
- Kuidas riigiasutus saab dokumentidele lisada tehingupartneri ja tegevusala koodi?
- Kuidas toimub kulude ja tulude periodiseerimine?
- Millised seadistused tuleb teha riigiasutuse jaoks?
- Kuidas importida palgakandeid Merit Palgast meie programmi?
- MAJANDUSAASTA LÕPETAMISE TOIMINGUD PROGRAMMIS
- Kas kasumi jaotamise kanne teha 31.detsembri kuupäevaga nagu lõpetuskanne kontole “Jooksva aasta kasum/kahjum”
- Milline on aruandeaasta kasumi või kahjumi lõpetuskanne programmis?
- Kuidas tehakse välisvaluuta ümberhindamisi aasta lõpu seisuga Euroopa Panga kursi järgi?
- Kassa sissetulekuorderitest ja väljaminekuorderitest ei teki finantsikandeid, milles viga?